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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001229
Monto de la Factura
₲ 25.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114969
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.377.078

Retención DNCP
₲ 91.286
Retención IVA
₲ 705.818
Retención Renta
₲ 705.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-173075
Monto Contrato
₲ 153.685.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.675.319
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.675.319

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357155
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional