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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002613
Monto de la Factura
₲ 2.714.359.436
Nro. Solicitud de Transferencia
71638
Fecha Solicitud de Transferencia
05-06-2025
Fecha de la Transferencia
10-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.562.251.904

Retención DNCP
₲ 9.926.800
Retención IVA
₲ 38.776.563
Retención Renta
₲ 103.404.169
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PATRICIA KARINA OZORIO
RUC
1187241-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12010-25-252049
Monto Contrato
₲ 9.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.843.401.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.843.401.868

Datos de la Licitación

ID de Licitación
459491
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SEMILLAS VARIAS PARA LA DEAg
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia