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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000072
Monto de la Factura
₲ 436.931.413
Nro. Solicitud de Transferencia
21766
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2023
Fecha de la Transferencia
10-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 411.172.321

Retención DNCP
₲ 1.541.176
Retención IVA
₲ 11.916.311
Retención Renta
₲ 11.916.311
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL
RUC
80027085-1
Número de Contrato
69/2021
Código de Contratación (CC)
LP-13006-21-210571
Monto Contrato
₲ 6.499.222.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.044.826.743
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.044.826.743

Datos de la Licitación

ID de Licitación
401284
Nombre de la Licitación
Construcción sede Salto del Guairá para el MDP
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica