Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000059
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 93.360.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            43948
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            22-05-2012
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            23-05-2012
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            28-05-2012
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 93.360.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            LUZ CAROLINA ESPINOLA ACEVEDO
        
                                    RUC
                            
            3530025-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            1/1
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-13002-12-49502
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 987.720.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 939.298.760
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 939.298.760
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            230104
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA JUSTICIA ELECTORAL
        
                                    Convocante
                            
            Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Justicia Electoral
        