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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0017780
Monto de la Factura
₲ 98.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58210
Fecha Solicitud de Transferencia
20-06-2012
Fecha de la Transferencia
02-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.000.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
5/7
Código de Contratación (CC)
LP-13002-12-52181
Monto Contrato
₲ 98.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.196.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.196.219

Datos de la Licitación

ID de Licitación
229828
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PINTURA Y PLASTICO
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral