Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007934
Monto de la Factura
₲ 12.961.800
Nro. Solicitud de Transferencia
86103
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2016
Fecha de la Transferencia
17-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.051.436

Retención DNCP
₲ 46.191
Retención IVA
₲ 353.504
Retención Renta
₲ 235.669
Multa
₲ 1.275.000

Datos del Contrato

Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
1006-2016-0080
Código de Contratación (CC)
LP-12004-16-120157
Monto Contrato
₲ 152.463.675
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.559.389
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.559.389

Datos de la Licitación

ID de Licitación
292417
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TÓNER
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores