Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028168
Monto de la Factura
₲ 13.719.200
Nro. Solicitud de Transferencia
114476
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2017
Fecha de la Transferencia
31-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.046.710
Retención DNCP
₲ 48.890
Retención IVA
₲ 374.160
Retención Renta
₲ 249.440
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
1006-2016-0100
Código de Contratación (CC)
LP-12004-16-133690
Monto Contrato
₲ 277.243.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 253.833.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 253.833.912
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317774
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores