Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0018133
Monto de la Factura
₲ 2.502.500
Nro. Solicitud de Transferencia
97930
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2019
Fecha de la Transferencia
01-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.357.173

Retención DNCP
₲ 8.827
Retención IVA
₲ 68.250
Retención Renta
₲ 68.250
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
1006-2016-0102
Código de Contratación (CC)
LP-12004-16-133986
Monto Contrato
₲ 311.098.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 254.477.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 254.477.991

Datos de la Licitación

ID de Licitación
317774
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores