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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0033324
Monto de la Factura
₲ 53.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
1615
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2018
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.877.527

Retención DNCP
₲ 190.655
Retención IVA
₲ 1.459.091
Retención Renta
₲ 972.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO IDEM S.A.
RUC
80020112-4
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
LP-12004-16-118777
Monto Contrato
₲ 1.776.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.609.886.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.609.886.500

Datos de la Licitación

ID de Licitación
300573
Nombre de la Licitación
SEGURO MÉDICO INTEGRAL, ODONTOLÓGICO Y DE EMERGENCIAS PARA EL SERVICIO LOCAL DEL MRE
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores