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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0021630
Monto de la Factura
₲ 54.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113304
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2016
Fecha de la Transferencia
23-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.733.411

Retención DNCP
₲ 193.862
Retención IVA
₲ 1.483.636
Retención Renta
₲ 989.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO IDEM S.A.
RUC
80020112-4
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
LP-12004-16-118777
Monto Contrato
₲ 1.776.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.609.886.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.609.886.500

Datos de la Licitación

ID de Licitación
300573
Nombre de la Licitación
SEGURO MÉDICO INTEGRAL, ODONTOLÓGICO Y DE EMERGENCIAS PARA EL SERVICIO LOCAL DEL MRE
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores