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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
004-001-0000042
Monto de la Factura
₲ 62.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143062
Fecha Solicitud de Transferencia
17-11-2016
Fecha de la Transferencia
18-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.721.658

Retención DNCP
₲ 223.797
Retención IVA
₲ 1.712.727
Retención Renta
₲ 1.141.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
LP-12004-16-127251
Monto Contrato
₲ 2.380.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.143.978.421
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.143.978.421

Datos de la Licitación

ID de Licitación
310765
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PROTOCOLARES
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores