Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0008259
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 700.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            165403
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            15-12-2016
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            19-12-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            19-12-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 697.455
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 2.545
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            Embassy Flores S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80067426-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            47
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12004-16-127391
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 430.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 309.461.311
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 309.461.311
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            310765
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PROTOCOLARES
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Minist. Relac. Exteriores
        