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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0045053
Monto de la Factura
₲ 48.979.898
Nro. Solicitud de Transferencia
106410
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2025
Fecha de la Transferencia
12-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.764.265

Retención DNCP
₲ 171.274
Retención IVA
₲ 1.335.816
Retención Renta
₲ 1.708.543
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SAMAJA S.A.
RUC
80014893-2
Número de Contrato
LPN 01/2024
Código de Contratación (CC)
LP-28008-24-244352
Monto Contrato
₲ 944.661.678
Total Pagado por el Contrato
₲ 834.222.791
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 832.025.502

Datos de la Licitación

ID de Licitación
436127
Nombre de la Licitación
SEGURO MÉDICO PARA FUNCIONARIOS-PLURIANUAL-AD REFERÉNDUM
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu