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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0012010
Monto de la Factura
₲ 89.820.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106845
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.524.704

Retención DNCP
₲ 316.820
Retención IVA
₲ 2.449.636
Retención Renta
₲ 2.449.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
392234
Código de Contratación (CC)
LP-23006-21-200448
Monto Contrato
₲ 1.408.692.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.325.596.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.325.596.162

Datos de la Licitación

ID de Licitación
392324
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES Y ARTICULOS DE FERRETERIA VARIOS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena