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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011870
Monto de la Factura
₲ 200.256.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91297
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2021
Fecha de la Transferencia
18-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 188.449.998

Retención DNCP
₲ 706.358
Retención IVA
₲ 5.461.527
Retención Renta
₲ 5.461.527
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
392234
Código de Contratación (CC)
LP-23006-21-200448
Monto Contrato
₲ 1.408.692.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.325.596.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.325.596.162

Datos de la Licitación

ID de Licitación
392324
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES Y ARTICULOS DE FERRETERIA VARIOS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena