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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000440
Monto de la Factura
₲ 2.498.855.228
Nro. Solicitud de Transferencia
149972
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
09-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.222.042.675

Retención DNCP
₲ 8.905.011
Retención IVA
₲ 68.150.597
Retención Renta
₲ 45.433.731
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALFA Y OMEGA S.A
RUC
80018641-9
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
LP-12013-09-37546
Monto Contrato
₲ 20.225.267.911
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.906.452.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.892.037.050

Datos de la Licitación

ID de Licitación
145858
Nombre de la Licitación
MOPC 20-2009 CONSTRUCC. DE EMPEDRADO EN VARIOS TRA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas