Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000566
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 68.496.353
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            19357
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-03-2011
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            14-04-2011
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            19-04-2011
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 68.496.353
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CONSORCIO TEMBIAPO PORA
        
                                    RUC
                            
            80047503-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            316
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12013-09-51122
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 13.139.433.437
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 7.641.110.017
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 7.641.110.017
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            154504
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            MOPC 172/09 CONSTRUC. DE EMPEDRADOS EN VARIOS TRAM
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Proyecto Gestion y Mant. de la Red Vial Prestamo 7406 Birf
        