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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-009-0011126
Monto de la Factura
₲ 244.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148690
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 243.112.727

Retención DNCP
₲ 887.273
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SANTA CLARA SA MEDICINA PREPAGA
RUC
80002917-8
Número de Contrato
07/19
Código de Contratación (CC)
LP-14001-19-178891
Monto Contrato
₲ 15.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.429.151.570
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.429.151.570

Datos de la Licitación

ID de Licitación
362579
Nombre de la Licitación
SEGURO MEDICO CORPORATIVO
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica