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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0007696
Monto de la Factura
₲ 986.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87093
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2023
Fecha de la Transferencia
11-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 954.627.272

Retención DNCP
₲ 3.585.455
Retención IVA
₲ 26.890.909
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SANTA CLARA SA MEDICINA PREPAGA
RUC
80002917-8
Número de Contrato
3/2022
Código de Contratación (CC)
LP-14001-22-211341
Monto Contrato
₲ 26.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.808.610.955
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.808.610.955

Datos de la Licitación

ID de Licitación
394773
Nombre de la Licitación
SEGURO MEDICO CORPORATIVO - AD REFERENDUM
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica