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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000859
Monto de la Factura
₲ 56.583.332
Nro. Solicitud de Transferencia
55028
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2023
Fecha de la Transferencia
07-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.247.487

Retención DNCP
₲ 199.585
Retención IVA
₲ 1.543.182
Retención Renta
₲ 1.543.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BERCLEAN SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80084195-6
Número de Contrato
02/22
Código de Contratación (CC)
LP-14001-22-210830
Monto Contrato
₲ 1.018.499.976
Total Pagado por el Contrato
₲ 921.825.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 921.825.550

Datos de la Licitación

ID de Licitación
394584
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica