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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-039-0000923
Monto de la Factura
₲ 141.860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60931
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2021
Fecha de la Transferencia
16-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.496.709

Retención DNCP
₲ 500.379
Retención IVA
₲ 3.868.909
Retención Renta
₲ 3.868.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PROTECCION MEDICA S.A.
RUC
80007489-0
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
LP-12014-20-186731
Monto Contrato
₲ 3.049.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.871.362.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.871.362.504

Datos de la Licitación

ID de Licitación
372990
Nombre de la Licitación
SEGURO MEDICO PARA SERVIDORAS/ES PUBLICAS/OS DEL MINISTERIO DE LA MUJER - PLURIANUAL - ADREFERENDUM - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer