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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005610
Monto de la Factura
₲ 97.247.700
Nro. Solicitud de Transferencia
127041
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
23-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.514.507

Retención DNCP
₲ 343.019
Retención IVA
₲ 2.652.210
Retención Renta
₲ 2.652.210
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
MDS/013/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12018-22-215013
Monto Contrato
₲ 243.110.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 228.778.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 228.778.316

Datos de la Licitación

ID de Licitación
412613
Nombre de la Licitación
Adquisición de Leche y Víveres para comedores asistidos por el Ministerio de Desarrollo Social
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social