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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003365
Monto de la Factura
₲ 112.242.888
Nro. Solicitud de Transferencia
62981
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2017
Fecha de la Transferencia
05-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.740.945

Retención DNCP
₲ 399.993
Retención IVA
₲ 3.061.170
Retención Renta
₲ 2.040.780
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR
RUC
295953-4
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
LP-11001-17-136901
Monto Contrato
₲ 1.861.897.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.770.630.791
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.770.630.791

Datos de la Licitación

ID de Licitación
318680
Nombre de la Licitación
Servicio de limpieza de edificio - Ad Referendum 2017
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional