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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000322
Monto de la Factura
₲ 700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111748
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2026
Fecha de la Transferencia
10-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 697.556

Retención DNCP
₲ 2.444
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80011068-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-251449
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.704.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.704.673

Datos de la Licitación

ID de Licitación
459508
Nombre de la Licitación
LPN N° 33/2025 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA DE INCUBADORAS Y SERVOCUNAS DE LA MARCA FANEM"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)