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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0005308
Monto de la Factura
₲ 17.894.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74282
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2026
Fecha de la Transferencia
09-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.146.883

Retención DNCP
₲ 65.441
Retención IVA
Retención Renta
₲ 681.676
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
233
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-251117
Monto Contrato
₲ 81.115.345.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.212.577.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.212.577.390

Datos de la Licitación

ID de Licitación
437972
Nombre de la Licitación
LPN 07/2024 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)