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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0003602
Monto de la Factura
₲ 60.930.956
Nro. Solicitud de Transferencia
89585
Fecha Solicitud de Transferencia
07-07-2025
Fecha de la Transferencia
10-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.100.569

Retención DNCP
₲ 222.833
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.321.179
Multa
₲ 286.375

Datos del Contrato

Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
233
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-251117
Monto Contrato
₲ 81.115.345.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.954.257.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.954.257.080

Datos de la Licitación

ID de Licitación
437972
Nombre de la Licitación
LPN 07/2024 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)