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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003541
Monto de la Factura
₲ 3.828.500
Nro. Solicitud de Transferencia
197672
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2025
Fecha de la Transferencia
29-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.607.067

Retención DNCP
₲ 14.001
Retención IVA
₲ 54.693
Retención Renta
₲ 145.848
Multa
₲ 6.891

Datos del Contrato

Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-254074
Monto Contrato
₲ 10.491.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.763.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.763.604

Datos de la Licitación

ID de Licitación
460211
Nombre de la Licitación
LPN N° 51/2025 “ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ESENCIALES DESTINADOS A LA RED DE SERVICIOS DEL MSPYBS”
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)