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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-008-0003390
Monto de la Factura
₲ 69.570.740
Nro. Solicitud de Transferencia
71144
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2026
Fecha de la Transferencia
02-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.672.128

Retención DNCP
₲ 254.430
Retención IVA
₲ 993.868
Retención Renta
₲ 2.650.314
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GAS METAL S.R.L.
RUC
80008762-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-251560
Monto Contrato
₲ 107.991.719.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.982.852.642
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.982.852.642

Datos de la Licitación

ID de Licitación
457844
Nombre de la Licitación
LPN N° 15/2025 "ADQUISICIÓN DE OXÍGENO Y GASES MEDICINALES PARA LAS DEPENDENCIAS DEL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)