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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000010
Monto de la Factura
₲ 246.342.420
Nro. Solicitud de Transferencia
39490
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
13-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 229.806.125

Retención DNCP
₲ 859.959
Retención IVA
₲ 6.718.430
Retención Renta
₲ 8.957.906
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO DYLAV
RUC
80151156-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-250340
Monto Contrato
₲ 34.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.447.457.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.447.457.620

Datos de la Licitación

ID de Licitación
445699
Nombre de la Licitación
LPN N° 39/2024 "SERVICIO INTEGRAL DE HIGIENIZACION Y DESINFECCION DE TEXTILES HOSPITALARIOS CON SUMINISTRO DE TEXTILES EN EL HOSP DE CORONEL OVIEDO Y GRAN HOSP DEL SUR"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)