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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0003856
Monto de la Factura
₲ 57.263.000
Nro. Solicitud de Transferencia
24576
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2026
Fecha de la Transferencia
10-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.023.896

Retención DNCP
₲ 208.966
Retención IVA
₲ 853.406
Retención Renta
₲ 2.176.732
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-252550
Monto Contrato
₲ 2.682.304.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 594.340.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 594.340.388

Datos de la Licitación

ID de Licitación
460437
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia (No incluidos en Convenio Marco) - Plurianual
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional