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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000681
Monto de la Factura
₲ 1.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
177831
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2025
Fecha de la Transferencia
20-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.903.345

Retención DNCP
₲ 6.980
Retención IVA
₲ 39.675
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARIA BELEN ZARACHO MORAN
RUC
4334403-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-252388
Monto Contrato
₲ 125.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.641.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.641.698

Datos de la Licitación

ID de Licitación
460437
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia (No incluidos en Convenio Marco) - Plurianual
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional