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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0008620
Monto de la Factura
₲ 121.156.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110877
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2026
Fecha de la Transferencia
05-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.023.127

Retención DNCP
₲ 422.945
Retención IVA
₲ 3.304.255
Retención Renta
₲ 4.405.673
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-250939
Monto Contrato
₲ 60.491.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 952.282.293
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 952.282.293

Datos de la Licitación

ID de Licitación
453717
Nombre de la Licitación
LPN N° 126/2024 - ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES MATERNOS INFANTILES MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)