Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011323
Monto de la Factura
₲ 8.062.500
Nro. Solicitud de Transferencia
41770
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
13-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.521.286
Retención DNCP
₲ 28.145
Retención IVA
₲ 219.887
Retención Renta
₲ 293.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL DON CHICHO S.A.
RUC
80106707-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-252389
Monto Contrato
₲ 252.625.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.201.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.201.510
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460437
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia (No incluidos en Convenio Marco) - Plurianual
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional
