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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0000494
Monto de la Factura
₲ 3.052.500
Nro. Solicitud de Transferencia
91817
Fecha Solicitud de Transferencia
10-07-2025
Fecha de la Transferencia
21-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.041.844

Retención DNCP
₲ 10.656
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ENDOTERAPIA SRL
RUC
80028576-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-250942
Monto Contrato
₲ 110.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.198.804
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.198.804

Datos de la Licitación

ID de Licitación
453717
Nombre de la Licitación
LPN N° 126/2024 - ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES MATERNOS INFANTILES MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)