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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
004-001-0001992
Monto de la Factura
₲ 545.782.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122463
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2025
Fecha de la Transferencia
08-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 509.145.143

Retención DNCP
₲ 1.905.275
Retención IVA
₲ 14.884.964
Retención Renta
₲ 19.846.618
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NESTOR FRANCISCO LOPEZ PANIAGUA
RUC
3566039-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-251287
Monto Contrato
₲ 4.927.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.463.126.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.463.126.916

Datos de la Licitación

ID de Licitación
453837
Nombre de la Licitación
LPN N° 132/2024 - ADQUISICION DE SERVICIO DE PLATO TERMINADO PARA EL GRAN HOSPITAL DE CORONEL OVIEDO DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)