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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0014196
Monto de la Factura
₲ 2.237.500
Nro. Solicitud de Transferencia
74004
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2026
Fecha de la Transferencia
08-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.168.666

Retención DNCP
₲ 7.811
Retención IVA
₲ 61.023
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-251038
Monto Contrato
₲ 10.161.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.482.459
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.482.459

Datos de la Licitación

ID de Licitación
449516
Nombre de la Licitación
LPN N° 106/24 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL NUEVO HOSPITAL GENERAL DE CORONEL OVIEDO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)