Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002384
Monto de la Factura
₲ 4.351.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23309
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2026
Fecha de la Transferencia
09-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.057.189
Retención DNCP
₲ 15.189
Retención IVA
₲ 118.664
Retención Renta
₲ 158.218
Multa
₲ 1.740
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-253859
Monto Contrato
₲ 15.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 318.475.659
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 318.475.659
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457338
Nombre de la Licitación
LPN Nº 11/2025 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS MÉDICOS DE LA MARCA SIEMENS".
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)
