Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004551
Monto de la Factura
₲ 916.696.800
Nro. Solicitud de Transferencia
59198
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2026
Fecha de la Transferencia
05-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 878.422.526
Retención DNCP
₲ 3.352.491
Retención IVA
Retención Renta
₲ 34.921.783
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-251681
Monto Contrato
₲ 90.936.648.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.190.237.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.190.237.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424409
Nombre de la Licitación
LPN N° 43/23 - ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)
