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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000710
Monto de la Factura
₲ 13.473.792
Nro. Solicitud de Transferencia
33275
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2024
Fecha de la Transferencia
04-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.905.581

Retención DNCP
₲ 50.835
Retención IVA
₲ 111.616
Retención Renta
₲ 393.052
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-12004-22-217422
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.570.170.902
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.570.170.902

Datos de la Licitación

ID de Licitación
408371
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores