Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0047526
Monto de la Factura
₲ 3.820.873
Nro. Solicitud de Transferencia
156484
Fecha Solicitud de Transferencia
20-10-2023
Fecha de la Transferencia
31-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.659.563

Retención DNCP
₲ 14.413
Retención IVA
₲ 31.852
Retención Renta
₲ 111.441
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-12004-22-217423
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.656.156.135
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.656.156.135

Datos de la Licitación

ID de Licitación
408371
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores