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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0047973
Monto de la Factura
₲ 2.707.461
Nro. Solicitud de Transferencia
210941
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.569.831

Retención DNCP
₲ 10.155
Retención IVA
₲ 19.152
Retención Renta
₲ 105.785
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-12004-22-217423
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.656.156.135
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.656.156.135

Datos de la Licitación

ID de Licitación
408371
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores