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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0048716
Monto de la Factura
₲ 29.078.261
Nro. Solicitud de Transferencia
52579
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2024
Fecha de la Transferencia
09-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.849.601

Retención DNCP
₲ 109.673
Retención IVA
₲ 243.579
Retención Renta
₲ 847.990
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-12004-22-217423
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.656.156.135
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.656.156.135

Datos de la Licitación

ID de Licitación
408371
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores