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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0047348
Monto de la Factura
₲ 7.190.581
Nro. Solicitud de Transferencia
145051
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2023
Fecha de la Transferencia
10-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.889.991

Retención DNCP
₲ 27.168
Retención IVA
₲ 56.570
Retención Renta
₲ 210.060
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-12004-22-217423
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.692.005.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.692.005.698

Datos de la Licitación

ID de Licitación
408371
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores