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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0046390
Monto de la Factura
₲ 6.491.032
Nro. Solicitud de Transferencia
74792
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2023
Fecha de la Transferencia
01-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.223.634

Retención DNCP
₲ 24.583
Retención IVA
₲ 46.598
Retención Renta
₲ 190.071
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-12004-22-217423
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.692.005.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.692.005.698

Datos de la Licitación

ID de Licitación
408371
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores