Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031548
Monto de la Factura
₲ 23.219.947
Nro. Solicitud de Transferencia
210905
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.021.671
Retención DNCP
₲ 86.787
Retención IVA
₲ 185.764
Retención Renta
₲ 904.029
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-12004-22-217421
Monto Contrato
₲ 5.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.296.407.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.296.407.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408371
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores