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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0031892
Monto de la Factura
₲ 2.776.853
Nro. Solicitud de Transferencia
21649
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2024
Fecha de la Transferencia
14-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.664.368

Retención DNCP
₲ 10.544
Retención IVA
₲ 17.777
Retención Renta
₲ 81.528
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-12004-22-217421
Monto Contrato
₲ 5.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.296.407.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.296.407.207

Datos de la Licitación

ID de Licitación
408371
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores