Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0020602
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 142.958.112
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            119078
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            28-09-2016
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            11-01-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            12-01-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 135.950.565
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 509.451
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 3.898.858
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 2.599.238
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            TECNOFAST S.A.
        
                                    RUC
                            
            80013951-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            10
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-28001-16-123218
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 408.193.962
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 385.171.467
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 385.171.467
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            302909
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LA UNIDAD DE MEDICINA TRANSFUSIONAL, EL LABORATORIO Y HEMOCENTRO
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Ciencias Medicas
        