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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000327
Monto de la Factura
₲ 161.285.555
Nro. Solicitud de Transferencia
100596
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
06-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 153.379.630

Retención DNCP
₲ 574.763
Retención IVA
₲ 4.398.697
Retención Renta
₲ 2.932.465
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EMPRESA PARAGUAYA DE INGENIERIA Y CONSTRUCTORA SA (EMPAICSA)
RUC
80011254-7
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
LP-28001-16-132674
Monto Contrato
₲ 744.619.510
Total Pagado por el Contrato
₲ 708.119.615
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 708.119.615

Datos de la Licitación

ID de Licitación
303346
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE COMEDOR Y CANTINA
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas