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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-008-0000448
Monto de la Factura
₲ 55.220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
14817
Fecha Solicitud de Transferencia
23-02-2017
Fecha de la Transferencia
14-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.513.216

Retención DNCP
₲ 196.784
Retención IVA
₲ 1.506.000
Retención Renta
₲ 1.004.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
LP-28001-16-133223
Monto Contrato
₲ 301.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 286.492.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 286.492.782

Datos de la Licitación

ID de Licitación
316916
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICNALES PARA EL DPTO DE HEMATO-ONCOLOGIA PEDIATRICA DEL HOSPITAL DE CLINICAS ITEMS DECLARADOS DESIERTOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas