Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0006145
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 49.875.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            47329
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            26-04-2017
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            18-05-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            18-05-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 47.002.719
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 177.736
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.360.227
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 906.818
        
                                    Multa
                            
            ₲ 427.500
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ARGON S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80004373-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            128
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-28001-16-133349
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 311.250.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 270.459.672
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 270.459.672
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            318509
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS AD REFERENDUM REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Ciencias Medicas
        